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110年度

金融監督管理委員會銀行局110年度內部控制聲明書

2022-02-21
金融監督管理委員會銀行局
內部控制聲明書

本機關中華民國110年度之內部控制,依據評估及稽核之結果,謹聲明如下:
一、本機關確知建立、執行及維持有效的內部控制係由機關全體人員共同參與,
       並依風險評估結果建立相關內部控制,其目的係在對實現施政效能 、提供
       可靠資訊、遵循法令規定及保障資產安全等目標之達成,提供合理的確認,
       但不包括機關內部控制無法掌握之外部風險。
二、內部控制有其先天限制,不論控制機制如何強化,有效之內部控制僅能對
       相關目標之達成提供合理的確認,另環境、情況之改變,內部控制之有效
       性亦可能隨之改變,惟本機關之內部控制設有監督機制,針對內部控制缺
       失進行追蹤改善。
三、本機關依110年度之內部控制建立及執行情形辦理評估及稽核之結果 ,認
       為本機關於110年12月31日整體內部控制之建立及執行係屬有效 ,其能合
       理確保上述目標之達成。
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  • 更新日期: 2022-02-21
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